OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", crea esta Oficina y la adscribe a la Oficina del Gobernador. Este Organismo se encarga de asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en asuntos de índole presupuestarios, tecnológicos, municipales y de gerencia administrativa; lleva a cabo las funciones necesarias que permitan al Gobernador someter a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Anual de Mejoras Capitales y Gastos de Funcionamiento del Gobierno; y vela por que la ejecución y administración del presupuesto por parte de los organismos públicos se conduzca de acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones presupuestarias.

La Ley 51-2004, según enmendada, conocida como "Ley de Gobierno Electrónico", incorpora las tecnologías de información al funcionamiento gubernamental. Asimismo, esta Ley dispone que es deber de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, administrar los sistemas de información e implantar las normas y procedimientos relativos con el uso de las tecnologías de la información a nivel gubernamental; ofrecer asesoramiento a las agencias; actualizar y desarrollar las transacciones gubernamentales electrónicas y asegurarse del funcionamiento correcto de las mismas.

La Ley 103-2006, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006", le provee a la Oficina de Gerencia y Presupuesto las funciones de control fiscal presupuestario. La Ley 66-2014, según enmendada, conocida como la "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", le otorga a la Oficina de Gerencia y Presupuesto facultades adicionales relativas al control de gastos de la Rama Ejecutiva. La Ley 3-2017, según enmendada, conocida como "Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico", le confiere a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, las facultades necesarias para atender las encomiendas presupuestarias asignadas por esta ley.

La Ley 26-2017 según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la disciplina, control y reducción de gastos en las agencias, instrumentalidades, departamentos y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. La Ley 81-2017, enmienda la Ley Núm. 147, supra, y crea la Oficina de Gerencia Municipal adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Mediante dicha enmienda se transfieren algunas de las funciones de la extinta Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a la Oficina de Gerencia y Presupuesto como parte de las medidas necesarias para atemperar el marco legal y jurídico existente para dar fiel cumplimiento al Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico creado al amparo de la Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, conocida como "PROMESA", Pub. L. 114-187.

La Ley 75-2019 crea la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), a fin de establecer y promover la política pública sobre la elaboración, manejo, desarrollo, coordinación e integración interagencial efectiva de la innovación y de la infraestructura tecnológica e informática del Gobierno de Puerto Rico, así como desarrollar de forma ordenada e integrada los proyectos tecnológicos puntuales necesarios para promover la integración efectiva de la tecnología a la gestión gubernamental. A tales fines, se transfiere a la PRITS el personal, los fondos, las cuentas, las asignaciones y los remanentes presupuestarios, los documentos, los expedientes, el equipo, los materiales y los archivos del Área de Tecnologías de Información Central de la Oficina de Gerencia y Presupuesto o de cualquier otra área operacional de alguna agencia, para que se utilicen en los fines y propósitos de esta Ley. Dicha transferencia, incluye pero no se limita, a las licencias y otras autorizaciones legalmente requeridas para el manejo adecuado de las tecnologías de información y comunicación en el Gobierno. Por otro lado, la PRITS asistirá a la Oficina de Gerencia y Presupuesto con el desarrollo y la aprobación de los presupuestos de las tecnologías de información y comunicación para las agencias. De igual modo, en conjunto, estas revisarán y recomendarán para que se les otorguen fondos, sólo a aquellas propuestas de desarrollo de las tecnologías de información y comunicación que sean cónsonas con los propósitos de esta Ley, con el Plan Estratégico, y que provean una rentabilidad y utilidad razonable.

MISIÓN

Asistir y asesorar al Gobernador y a las tres Ramas de Gobierno en la administración y uso de los recursos públicos, así como en otros aspectos gerenciales, para promover un gobierno efectivo y una sana administración fiscal.

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 143 147 135 133 106

RECURSOS HUMANOS

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario. Conforme a la Ley 75-2019, se trasnfieren 27 puestos a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Área de Presupuesto 7,650 4,052 5,423 4,728
Tecnologías de Información 33,605 23,797 34,350 0
Área de Gerencia Pública 464 913 251 219
Área de Gerencia de Fondos Federales 0 2,465 37 276
Tecnologías de Información Gerencial y Presupuestaria 0 0 0 2,138
Asistencia Técnica y Económica a los Municipios 0 0 0 1,696
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 41,719 31,227 40,061 9,057
 
Total, Servicio Directo 41,719 31,227 40,061 9,057
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 14,119 15,527 6,452 2,638
Administración General 2,296 1,972 2,636 2,478
Área de Asesoramiento Legal 382 619 308 322
Servicios a los Ex-gobernadores 1,027 565 635 1,563
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 17,824 18,683 10,031 7,001
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 5,018 6,282
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 5,018 6,282
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 6,317 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 0 6,317 0
 
Total, Servicio de Apoyo 17,824 18,683 21,366 13,283
 
Total, Programa 59,543 49,910 61,427 22,340
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 32,000 44,800 48,149 13,975
Asignaciones Especiales 26,597 4,396 0 0
Fondo Presupuestario 353 0 0 0
Fondo de Emergencia 65 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 1,000
Ingresos Propios 504 714 1,943 1,083
Otras Asignaciones 24 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 59,543 49,910 50,092 16,058
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 5,018 6,282
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 5,018 6,282
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 6,307 0
Ingresos Propios 0 0 10 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 6,317 0
Total, Origen de Recursos 59,543 49,910 61,427 22,340
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 9,311 9,311 8,975 8,247
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 594 153 1,384 341
Servicios Comprados 771 85 1,142 475
Gastos de Transportación 22 5 71 40
Servicios Profesionales 580 3,215 8,185 4,289
Otros Gastos Operacionales 7,922 83 27,972 462
Asignaciones Englobadas 0 31,662 0 0
Compra de Equipo 12,724 186 0 25
Materiales y Suministros 76 100 120 96
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 300 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 32,000 44,800 48,149 13,975
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 5,018 6,282
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 5,018 6,282
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 6,307 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 6,307 0
 
Total de la RC del Fondo General 32,000 44,800 59,474 20,257
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 841 0 0 0
Servicios Comprados 4 0 0 0
Servicios Profesionales 3,995 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 21,706 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 4,396 0 0
Compra de Equipo 51 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 26,597 4,396 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 26,597 4,396 0 0
 
Total del Fondo General 58,597 49,196 59,474 20,257
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 323
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 74 0 95 40
Servicios Comprados 175 0 450 259
Gastos de Transportación 0 0 28 0
Servicios Profesionales 0 0 90 100
Otros Gastos Operacionales 104 0 155 236
Asignaciones Englobadas 353 714 1,000 1,000
Compra de Equipo 0 0 10 15
Materiales y Suministros 240 0 115 110
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 946 714 1,943 2,083
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 10 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 0 10 0
Total, Concepto 59,543 49,910 61,427 22,340

1 Los recursos fiscales del Programa de Auditoría se presentan bajo el Programa Área de Presupuesto.

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Área de Presupuesto

Descripción del Programa

Prepara y administra el Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras Permanentes del Gobierno de Puerto Rico que presenta el Gobernador ante la Asamblea Legislativa. Además, ofrece asesoramiento y apoyo a las agencias en la administración de dicho presupuesto. Como parte de sus funciones, analiza y aprueba proyecciones de gastos, transacciones de personal, realiza el efecto presupuestario de análisis de medidas legislativas y otras acciones que conlleven impacto fiscal.

Clientela

Oficina del Gobernador, miembros de la Asamblea Legislativa y organismos gubernamentales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,552 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,098 4,052 5,423 4,728
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,650 4,052 5,423 4,728
Total, Origen de Recursos 7,650 4,052 5,423 4,728
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,600 3,559 4,013 3,783
Servicios Comprados 465 0 0 0
Gastos de Transportación 3 0 10 5
Servicios Profesionales 3,552 493 1,400 711
Otros Gastos Operacionales 13 0 0 229
Compra de Equipo 1 0 0 0
Materiales y Suministros 16 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,650 4,052 5,423 4,728
Total, Concepto 7,650 4,052 5,423 4,728
 

Tecnologías de Información

Descripción del Programa

Implanta la política pública establecida en la Ley Núm. 151-2004, según enmendada y conocida como " Ley de Gobierno Electrónico", para administrar los sistemas de información e implantar las normas y procedimientos relativas con el uso de las tecnologías de información a nivel gubernamental, a la vez que asesora a las agencias en el desarrollo de transacciones gubernamentales electrónicas y se asegura del funcionamiento a través del Portal del Gobierno de Puerto Rico. Además, provee servicios de apoyo técnico, almacenamiento de datos y acceso a la Internet a las agencias gubernamentales. Colabora con la Oficina del Principal Ejecutivo de Información en la ejecución de las estrategias establecidas para las agencias del Gobierno de Puerto Rico.

Clientela

Agencias y corporaciones del Gobierno de Puerto Rico

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 22,810 2,460 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,795 21,337 34,350 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,605 23,797 34,350 0
Total, Origen de Recursos 33,605 23,797 34,350 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,754 1,351 1,597 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 841 0 1,108 0
Servicios Comprados 11 0 408 0
Gastos de Transportación 1 0 25 0
Servicios Profesionales 208 103 2,970 0
Otros Gastos Operacionales 29,540 0 27,921 0
Asignaciones Englobadas 0 22,343 0 0
Compra de Equipo 1,250 0 0 0
Materiales y Suministros 0 0 21 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 300 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,605 23,797 34,350 0
Total, Concepto 33,605 23,797 34,350 0
 

Área de Gerencia Pública

Descripción del Programa

Asesora y provee apoyo a las diversas entidades gubernamentales en la búsqueda de soluciones dirigidas a tener un gobierno ágil y que responda a las necesidades de los ciudadanos de forma rápida y efectiva. Asimismo, provee al Ejecutivo y a las distintas entidades de Gobierno las herramientas y estrategias necesarias para que puedan identificar oportunidades de eficiencia y simplificación de procesos, resuelvan problemas operacionales y logren atemperar las estructuras organizacionales a la realidad fiscal actual, sin afectar la prestación de servicios.

Clientela

Oficina del Gobernador, miembros de la Asamblea Legislativa y organismos gubernamentales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 464 913 251 219
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 464 913 251 219
Total, Origen de Recursos 464 913 251 219
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 410 913 251 219
Servicios Comprados 52 0 0 0
Materiales y Suministros 2 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 464 913 251 219
Total, Concepto 464 913 251 219
 

Área de Gerencia de Fondos Federales

Descripción del Programa

Vela por el cumplimento de las reglamentaciones federales, asegurar el uso efectivo de los fondos federales asignados a las agencias gubernamentales y apoyar en la búsqueda de nuevas oportunidades y de propuestas competitivas.

Clientela

Rama Ejecutiva, Municipios, Agencias Federales

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 2,465 37 276
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 2,465 37 276
Total, Origen de Recursos 0 2,465 37 276
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 349 37 271
Servicios Profesionales 0 2,116 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 2,465 37 276
Total, Concepto 0 2,465 37 276
 

Asistencia Técnica y Económica a los Municipios

Descripción del Programa Tiene la facultad de asesorar a los gobiernos municipales en los asuntos relacionados a la administración municipal, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, asuntos de índole presupuestarios, asuntos legales, gerencia administrativa y sistemas de información. Asesorar al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en la creación e implementación de política pública sobre iniciativas de descentralización y regionalización de servicios que ofrecen los municipios, así como la creación de consorcios intermunicipales, acuerdos interagenciales y acuerdos colaborativos con entidades públicas y privadas. Proveer a todos los municipios de Puerto Rico y a sus Alcaldes, Alcaldesas, Legisladores Municipales y funcionarios municipales, asesoramiento legal, gerencial y fiscal en materias relacionadas con su organización, administración, funcionamiento y operación y recibir los presupuestos municipales para evaluación y remitir aquellas observaciones y recomendaciones para que cumplan con las disposiciones de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", entre otras funciones.

Clientela

Los 78 municipios de Puerto Rico incluyendo las 78 Legislaturas Municipales.

Titulo del resumen del Programa:

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 0 0 1,083
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 613
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 1,696
Total, Origen de Recursos 0 0 0 1,696
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 736
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 40
Servicios Comprados 0 0 0 259
Servicios Profesionales 0 0 0 300
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 236
Compra de Equipo 0 0 0 15
Materiales y Suministros 0 0 0 110
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 1,696
Total, Concepto 0 0 0 1,696
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Formula e implanta la política presupuestaria y gerencial del Gobierno de Puerto Rico, mediante la adopción de normas y guías aplicables a los organismos públicos. Además, supervisa el funcionamiento interno de la Oficina y le brinda dirección a cada unidad.

Clientela

Entidades gubernamentales incluyendo corporaciones públicas, municipios, Universidad de Puerto Rico y entidades sin fines de lucro que reciben fondos estatales y federales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 1,936 0 0
Fondo de Emergencia 65 0 0 0
Fondo Presupuestario 353 0 0 0
Ingresos Propios 504 714 1,943 0
Otras Asignaciones 24 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,173 12,877 4,509 2,638
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,119 15,527 6,452 2,638
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 5,018 6,282
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 5,018 6,282
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 0 10 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 6,307 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 6,317 0
Total, Origen de Recursos 14,119 15,527 17,787 8,920
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,358 725 817 773
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 324 0 95 0
Servicios Comprados 186 0 450 0
Gastos de Transportación 0 0 43 15
Servicios Profesionales 46 373 3,767 1,844
Otros Gastos Operacionales 126 0 155 6
Asignaciones Englobadas 353 14,429 1,000 0
Compra de Equipo 11,486 0 10 0
Materiales y Suministros 240 0 115 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,119 15,527 6,452 2,638
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 5,018 6,282
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 5,018 6,282
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 6,317 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 6,317 0
Total, Concepto 14,119 15,527 17,787 8,920
 

Administración General

Descripción del Programa

Provee apoyo administrativo y técnico a todas las áreas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Agrupa la Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, Servicios Generales y Finanzas. Una de las funciones principales de este Programa es asesorar al Director y al personal gerencial en aquellas áreas relacionadas con la administración de los recursos humanos, para el logro de las metas y objetivos de la Agencia.

Clientela

Recursos humanos de la Agencia

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 235 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,061 1,972 2,636 2,478
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,296 1,972 2,636 2,478
Total, Origen de Recursos 2,296 1,972 2,636 2,478
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,420 1,412 1,578 1,614
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 307 132 247 293
Servicios Comprados 212 78 702 441
Gastos de Transportación 0 5 0 0
Servicios Profesionales 241 0 0 26
Otros Gastos Operacionales 41 80 51 43
Compra de Equipo 38 186 0 0
Materiales y Suministros 37 79 58 61
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,296 1,972 2,636 2,478
Total, Concepto 2,296 1,972 2,636 2,478
 

Área de Asesoramiento Legal

Descripción del Programa

Asesora al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa en el análisis de proyectos de ley que conlleven impacto presupuestario, gerencial, que guarden relación con la formulación de política de sistemas de informática y tecnología. Asimismo, participa en el proceso de asesoramiento al Primer Ejecutivo para la firma o veto de las medidas que tenga ante su consideración. Además, prepara o comenta anteproyectos de ley y redacta las resoluciones conjuntas que acompañan al presupuesto aprobado para cada año fiscal y otras legislaciones programáticas. Además, provee asesoramiento legal interno y especializado sobre transacciones presupuestarias, fiscales, gerenciales y tecnológicas que estén bajo la consideración de la Agencia.

Clientela

Oficina del Gobernador y miembros de la Asamblea Legislativa


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 382 619 308 322
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 382 619 308 322
Total, Origen de Recursos 382 619 308 322
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 377 619 308 318
Servicios Comprados 1 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 4 0 0 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 382 619 308 322
Total, Concepto 382 619 308 322
 

Servicios a los Ex-gobernadores

Descripción del Programa

Se crea mediante la Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965, según enmendada, adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para proveerle a cada ex-gobernador, facilidades y servicios tales como oficina, contratación de personal, compra de equipo y otros para que éstos continúen aportando con su experiencia al País.

Clientela

Ex-gobernadores del Gobierno de Puerto Rico

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 1,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,027 565 635 563
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,027 565 635 1,563
Total, Origen de Recursos 1,027 565 635 1,563
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 392 383 374 296
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 37 21 29 29
Servicios Comprados 23 7 32 34
Gastos de Transportación 18 0 21 20
Servicios Profesionales 528 130 138 138
Otros Gastos Operacionales 8 3 0 11
Asignaciones Englobadas 0 0 0 1,000
Materiales y Suministros 21 21 41 35
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,027 565 635 1,563
Total, Concepto 1,027 565 635 1,563